何博士建安财税实战训练营三天两晚方案班
课程类型:线下课程
开课时间: 2025年7月24-26日
开课地点:南京
【课程名称】何博士建安财税实战训练营三天两晚方案班
【课程时间】2025年7月24-26日
【课程地点】南京市
【主讲老师】何广涛 博士
何广涛,中国人民大学会计学博士,正高级会计师,注册税务师;多所大学研究生实践导师,北京理工大学行业博士生导师;北京市高级会计师评审专家;中国税务报特约审稿专家,多家培训机构特聘讲师;“何博士说税”公从号创始人,北京何博财税管理咨询有限公司总裁。
何博士曾在北京市属国企双特级资质建筑集团从事财税实务工作十余年,曾任集团公司税务负责人,多次参加财政部、税务总局、住建部等部门组织的政策研讨,既具备丰富的财税实操经验,又有精准的政策把握能力和敏锐的政策洞察力。何博士目前为数十家央企、国企及民营企业的财税顾问。
何博士曾为国家税务总局沈阳特派办、中央广播电视总台、中国交建集团各分子公司、中国铁塔集团各分子公司、中铁集团等多家税务机关和大型企业集团提供培训服务,客户满意度极高。
【课程费用】官方价格9900元、成长学院注册会员优惠价6800元、VIP会员内部价 。
费用包含 3天2晚课程、3天午餐、纸质资料,其他食宿费不含。住宿统一代定,费用自理。
【报名联系】于老师 400-1019-223
【课程背景-何博士寄语】
为克服“一听就懂,一用就忘”的学习痼疾,我们隆重推出“建安业财税实战训练营—方案班”,开启应用型学习新模式!邀请业内大咖何博士倾囊相授,围绕建安企业财税三大主题、七大税种、十大模块、数百个财税难点痛点实务问题精彩分享!三天两晚互动式小班学习,名师讲解辅以分组实训,更有近二十个案例、表格、模板等原创工具方案资料奉送!
从“听得懂”到“会操作”还有一定的距离,如何打通这最后一公里的关键在于学用结合,让学员将知识转化为解决实际问题的能力?何博士精心研发的《何博士建安业财税实战训练营》,以解决建筑企业实际问题为导向,将课程讲解与学员实战训练有机结合起来,开启运用型学习新模式。
第五期方案班,将于2025年7月24日-26日在南京市举行,欢迎各大建安企业参加!
【课程亮点】
※有讲解,有互动,以学促用!
※有方案,有案例,即学即用!
※有工具,有模板,拿来就用!
※打通“听得懂”到“会应用”最后一公里!
【课程收益】
※讲遍政策:全面掌握建安企业全税种核心政策,包括增值税、企业所得税、个人所得税、城建税、印花税、耕地占用税、环保税、工伤保险等。
※吃透应用:熟练掌握建安企业疑难财税问题解决方案,包括工程计价涉税及工程价款调整、挂靠项目财税筹划、农民工用工模式、合同涉税管理、留抵税额化解、无票成本解决方案等。
【参会对象】
建安企业董事长、老板、实际施工人、总经理、财务总监、总会计师、经营总监、总经济师、财务经理、税务经理、项目经理、财务主管、经营主管等管理人员。
【工具方案包】
【课程安排】
第一天(7月24日)
【课程主题】建安业增值税税负管理与挂靠项目全流程实操
【课程讲解】:09:00-12:00、14:00-17:00
围绕建安业增值税疑难点实务解析、工程计价涉税、挂靠项目全流程涉税实操等三个模块进行实训。
【课程简纲】
1.正确认识增值税税负和计税方法
2.进项税额留抵化解之策
3.两类预缴及其风险防范
4.预缴税款和进项税额“双留抵”的风险与化解
5.分包工程增值税税目与税率适用
6.分包款差额扣除对合同的要求
7.甲供工程的深度剖析
8.农产品进项税额抵扣及其变化趋势
9.工程计价的基本原理
10.一般计税方法下的工程计价
11.简易计税方法下的工程计价
12.小规模纳税人免税或者减按1%征税的工程计价
13.工程计价中的税金与实际缴纳税款不一致的处理
14.建筑法对合作挂靠项目的定性
15.民法典对合作挂靠项目的定性
16.税法对合作挂靠项目的定性
17.合作挂靠经营的四种模式
18.挂靠转包管理费的法律定性
19.合作挂靠项目涉税管理流程
20.挂靠项目利润提取方式
21.挂靠项目涉税风险防控
【工具方案包】
1.不同计税方法项目税务处理案例
2.分包款差额扣除方案:合同签订要点、纳税申报、会计核算
3.不同计税方法项目采购比价策略与工具分享
4.利用小规模纳税人减按1%征税筹划方案分享
5.计税方法筹划方案分享
6.苗木花卉等农产品进项税额抵扣方案
7.工程造价涉税案例分享
【晚间交流】 17:30-19:00
1.分组实训:建安业场景下的增值税实务问题处理与方案出具
2.老师点评调整&关键点互动答疑
第二天(7月25日)
【课程主题】建安业企业所得税实操与无票成本处理策略
【课程讲解】:09:00-12:00、14:00-17:00
围绕建安业企业所得税疑难点实务解析、建安业收入成本确认与税会差异、税前扣除凭证管理等三个模块进行实训。
【课程简纲】
22.权责发生制在建安企业的应用
23.企业所得税中的重要概念
24.企业所得税亏损弥补新变化
25.小型微利企业规划与筹划
26.其他应收款等往来款风险及化解
27.建造合同企业所得税收入和成本确认
28.暂估价和暂列金在所得税上的定性
29.两税收入差异分析及自查报告撰写策略
30.成本、发票与资金支付时间性差异协调
31.税前扣除凭证体系及其匹配原则
32.原始凭证分割单的应用场合
33.甲方代交水电费税前扣除凭证取得策略
34.无票成本解决方案
【工具方案包】
8.完工进度计算表分享
9.小型微利企业筹划方案分享
10.甲方代交水电费税前扣除凭证取得策略
11.挂靠利润低税负提取及砂石地材等无票成本费用解决方案
12.其他应收款等往来款涉税风险化解方案
13.两税收入比对等自查报告模板
【晚间交流】 17:30-19:00
1.分组实训:建安业场景下的增值税实务问题处理与方案出具
2.老师点评调整&关键点互动答疑
【课程主题】建安业用工模式优化及合同涉税管理
【课程讲解】:09:00-12:00、13:30-16:30
围绕建安业个人所得税疑难点实务解析、建安业用工模式涉税优化、建安业印花税等小税种疑难点实务解析、建安业合同涉税管理等四个模块进行实训。
【课程简纲】
35.个人所得税扣缴义务辨析
36.个人所得税税目确定原则
37.异地施工个人所得税及其新变化
38.农民工工资代付涉税处理
39.直接用工模式及劳务公司的涉税风险防控
40.间接用工模式构建
41.资质管理与财税管理的协调
42.建安企业印花税及其风险防控
43.临时占地耕地占用税及退税策略
44.施工扬尘保险环境保护税
45.建安企业工伤保险及其赔付处理
46.合同约定与税法约定矛盾协调
47.合同中发票一般条款的设置
48.合同中发票特殊条款的设置
49.合同中收付款方式条款设置
50.EPC、PPP等新业态涉税分析
【工具方案包】
14.合同涉税条款模板分享
15.代开发票与个人所得税扣缴方案
16.农民工工资代付税会处理
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